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| 政策解读|《四川省监狱管理局委托社会审计机构管理办法》
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| 2026年04月13日 09时29分 来源: 审计处 | ||||
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一、出台背景及意义 2023年印发的《四川省监狱管理局委托社会审计机构管理办法(试行)》现两年试行期已到,审计处依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》和《中国内部审计协会关于印发〈第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理〉的通知》以及相关法律法规,主要对《办法(试行)》中涉及的社会审计机构的确定及《考评表》等内容进行了修订、完善,形成了《四川省监狱管理局委托社会审计机构管理办法》。《办法》出台后,将进一步规范本单位委托社会审计机构工作,加强审计质量控制,防范审计风险。 二、适用范围 本办法适用于省监狱管理局开展的内部审计工作,根据工作需要将审计业务委托给社会审计机构实施的行为。 三、重点内容及解释 (一)明确了委托审计业务范围及社会审计机构的确定程序 本办法对委托审计业务范围包括的财务收支审计、预算执行审计、清产核资审计、专项审计、经济责任审计、重点项目绩效评价、内部控制及风险管理评价等财经类审计,建设项目竣工财务决算审计等工程类审计以及需要委托审计的其他业务进行了明确规定。办法规定了委托社会审计机构的选择程序将按照局机关采购管理相关规定,严格执行采购程序后确定。 (二)明确了委托审计实施及质量控制 本办法规范了审计项目实施前、实施中、项目结束后内部审计机构如何开展审计工作,把控审计质量,细化流程管控等内容,对内部审计机构如何加强对委托审计机构的监督管理,督促履行保密义务及明确禁止危害委托方利益等行为进行了规定。 (三)明确了社会审计机构的评价考核 本办法对审计项目结束后委托方如何对社会审计机构进行考评,考评表涵盖的具体内容,考评结果分值以及考评结果运用进行了明确。 |
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